Presupuestos
Presupuestos Municipales
Ruta de navegación
DonostiaTIKNavigation
Resumen de gastos del presupuesto de 2017
Resumen de gastos del presupuesto de 2017
Los recursos municipales del ejercicio de 2017 se van a utilizar en las siguientes áreas de actuación, clasificadas de conformidad con la clasificación de area de gasto para todas las Administraciones Públicas, ordenadas según la finalidad y objetivos que con ellas se pretende conseguir
Grafika - Barrak - Gastuak - 2017
Previsión de gastos (2017 )
Taula - 2016-2017 gastuak
Evolución de la previsión de gastos (2016-2017)
Políticas de gasto | 2016 | 2017 | % |
---|---|---|---|
Bienestar | 52.019.416,74 | 53.396.660,08 |
2,65%
|
Urbanismo | 50.551.505,47 | 69.607.701,48 |
37,70%
|
Cultura | 47.940.765,01 | 39.812.351,24 |
-16,96%
|
Seguridad | 46.333.846,62 | 48.318.192,09 |
4,28%
|
Transporte público | 35.472.864,43 | 36.739.011,80 |
3,57%
|
Servicios sociales | 25.150.722,18 | 27.219.489,54 |
8,23%
|
Servicios de carácter general | 19.361.390,15 | 24.387.487,81 |
25,96%
|
Deportes | 18.982.310,86 | 24.248.350,72 |
27,74%
|
Comercio | 16.585.977,96 | 18.965.998,92 |
14,35%
|
Deuda pública | 16.239.565,35 | 15.656.986,81 |
-3,59%
|
Educación | 12.596.735,00 | 12.178.368,63 |
-3,32%
|
Medio ambiente | 11.311.336,99 | 12.028.316,59 |
6,34%
|
Infraestructuras | 10.705.609,31 | 18.161.891,93 |
69,65%
|
Finanzas | 7.530.142,90 | 7.333.050,46 |
-2,62%
|
Órganos de Gobierno | 4.462.404,49 | 4.917.416,81 |
10,20%
|
Sanidad | 2.117.946,70 | 2.213.841,18 |
4,53%
|
Prestaciones económicas | 916.846,05 | 943.492,38 |
2,91%
|
Otras actuaciones | 78.276,00 | 107.800,00 |
37,72%
|
Pensiones | 38.000,00 | 24.000,00 |
-36,84%
|
TOTAL | 378.395.662,20 | 416.260.408,47 |
10,01%
|
grafika - treemap - gastuak - 2017
Políticas de gasto
Cómo interpretar la gráfica
- La gráfica muestra los datos a nivel de área de gasto.
- Para ver información de las políticas, haz click en una política de gasto.
- Para volver al nivel superior, haz click en la barra superior.
collapsible table gastuak 2017
Área de gastos | Total del área de gastos | % del área de gastos | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicios públicos básicos | 183.350.870,24 | 44,05% | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Producción de bienes públicos de carácter preferente | 78.452.911,77 | 18,85% | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Actuaciones de carácter económico | 73.974.702,65 | 17,77% | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Actuaciones de carácter general | 36.637.955,08 | 13,42% | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Actuaciones de protección y promoción social | 28.186.981,92 | 6,77% | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Deuda Pública | 15.656.986,81 | 3,76% | |||||||||||||||
|